中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算
目 錄
第一部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)概況
一、主要職責(zé)
(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一政法各部門思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
?。ǘ┥钊胴瀼芈鋵?shí)黨中央對(duì)政法工作的全局性部署和省委對(duì)政法工作的部署要求,推進(jìn)平安遼寧、法治遼寧建設(shè),加強(qiáng)過(guò)硬隊(duì)伍建設(shè),深入化智能化建設(shè),堅(jiān)決維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)。
?。ㄈ┲笇?dǎo)推動(dòng)政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊(duì)伍建設(shè),協(xié)助組織部門考察、管理政治部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部,代管省法學(xué)會(huì)。
?。ㄋ模┝私庹莆蘸头治鲅信姓üぷ髑闆r動(dòng)態(tài),分析社會(huì)穩(wěn)定形勢(shì),創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機(jī)制,協(xié)調(diào)推動(dòng)預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會(huì)矛盾和風(fēng)險(xiǎn),協(xié)調(diào)應(yīng)對(duì)和處置重大突發(fā)事件。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)對(duì)政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實(shí)施工作。
?。┙M織開展政法領(lǐng)域調(diào)查研究,研究擬訂遼寧政法工作有關(guān)政策和重大措施,及時(shí)向省委提出建議,參與有關(guān)地方性法規(guī)、省政府規(guī)章起草、修改工作。
?。ㄆ撸┱莆辗治稣ㄝ浨閯?dòng)態(tài),指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各部門媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作,指導(dǎo)政法部門做好涉及政法工作的重大宣傳工作。
?。ò耍┍O(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門密切配合,研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件,推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法。
?。ň牛┙M織研究政法改革中帶有方向性、傾向性和普遍性的重大問(wèn)題,貫徹中央深化政法改革的決定和精神及省委具體要求。承擔(dān)省司法體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組和社會(huì)體制改革專項(xiàng)小組、省法官檢察官遴選(懲戒)委員會(huì)日常工作。
?。ㄊ╊I(lǐng)導(dǎo)和具體管理中共遼寧省委、遼寧省人民政府信訪局工作。
?。ㄊ唬┏袚?dān)省涉疆服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
?。ㄊ┩瓿墒∥晦k的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.中共遼寧省委政法委員會(huì)本級(jí)
2.遼寧省法學(xué)會(huì)
第二部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
?。ㄒ唬┦杖肟傆?jì)6337.47萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入6227.61萬(wàn)元,占收入總計(jì)的98.27%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6227.61萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
6.其他收入0萬(wàn)元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.86萬(wàn)元,占收入總計(jì)的1.73%。主要是安排在年初執(zhí)行的上年基本支出和項(xiàng)目支出。
與上年相比,今年收入增加1075.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.43%,主要原因:一是受工資福利調(diào)整等因素影響,人員經(jīng)費(fèi)有所增加;二是執(zhí)行中追加了部分專項(xiàng)資金。
(二)支出總計(jì)5810.27萬(wàn)元,包括:
1.基本支出2657.30萬(wàn)元,占支出總計(jì)的45.73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出2130.91萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出49.38萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出453.53萬(wàn)元,資本性支出23.48萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出3152.97萬(wàn)元,占支出總計(jì)的54.27%。主要包括鐵路護(hù)路聯(lián)防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、省本級(jí)社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
與上年相比,今年支出增加727.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.31%,主要原因:一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加;二是根據(jù)工作內(nèi)容,項(xiàng)目支出有所增加。
?。ㄈ┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余527.20萬(wàn)元。
主要是2019年人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加417.34萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因:一是根據(jù)要求,部分人員經(jīng)費(fèi)在2020年年初執(zhí)行;二是部分項(xiàng)目支出安排在了2020年年初執(zhí)行。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
?。ㄒ唬┛傮w情況。
2019年度財(cái)政撥款支出5810.27萬(wàn)元,其中:基本支出2657.30萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3152.97萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加727.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.31%,主要原因:一是工資福利調(diào)整導(dǎo)致基本支出有所增加;二是根據(jù)工作內(nèi)容,項(xiàng)目支出有所增加。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的114%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的141.53%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的98%。
?。ǘ┚唧w情況。
2019年度財(cái)政撥款支出5810.27萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出5357.5萬(wàn)元,占92.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出201.69萬(wàn)元,占3.47%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.7萬(wàn)元,占1.73%;住房保障支出150.38萬(wàn)元,占2.59%。
1.一般公共服務(wù)支出5357.5萬(wàn)元,具體包括:
?。?)行政運(yùn)行2204.53萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的117%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資福利調(diào)整等因素。
?。?)一般行政管理事務(wù)3152.97萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的98.01%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目資金在2020年年初執(zhí)行。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出201.69萬(wàn)元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休48.92萬(wàn)元,主要是退休人員取暖費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的110.68%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是增加了退休人員。
?。?)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)152.77萬(wàn)元,主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的99.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
3.衛(wèi)生健康支出100.7萬(wàn)元,包括:
(1)行政單位醫(yī)療100.7萬(wàn)元,主要是職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出150.38萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金150.38萬(wàn)元,主要是為職工繳納住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的95.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)入調(diào)出等導(dǎo)致的經(jīng)費(fèi)調(diào)整。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出28.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.68%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上繳了一臺(tái)公務(wù)用車。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.22萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少7.3萬(wàn)元,下降100%,主要是2019年未安排因公共出國(guó)(境)活動(dòng)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元,主要用于公務(wù)接待用餐等,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)3批次,24人,0.4萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要是發(fā)生了三次公務(wù)接待行為。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)28.22萬(wàn)元,比上年減少16.84萬(wàn)元,下降37.37%,主要是上繳了一臺(tái)公務(wù)用車等原因。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.22萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、車保險(xiǎn)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2657.3萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2181.29萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)477.01萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年省委政法委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出477.01萬(wàn)元,比上年增加3.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.72%。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況。
2019年省委政法委政府采購(gòu)支出總額138萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)服務(wù)支出138萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日,政法委共有車輛6輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,機(jī)要通訊用車1輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車1輛,單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我委組織對(duì)2019年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目5個(gè),涉及資金2886.77萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))100分。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
第四部分 中共遼寧省委政法委員會(huì)2019年度部門決算表
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